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美的集团

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)22.4825.1128.8627.5425.0327.3125.8425.4123.2822.5625.8025.34
销售净利率(%)8.509.689.098.347.739.979.848.226.865.998.678.42
ROE(平均)(%)23.5824.8426.2125.8025.6326.6228.6629.0422.5524.3225.2125.73
ROE(摊薄)(%)22.8823.1723.8124.3523.4424.0225.8326.6116.1922.7723.5323.31
ROA(%)7.648.228.567.918.269.8110.209.675.763.668.127.97
ROIC(%)14.9914.6716.7815.8615.1118.3619.7519.5813.129.4515.4815.77

现金能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)6825.364656.583451.865611.853218.402323.433130.932678.182115.392818.904752.813683.09
自由现金流(百万元)28266.3424900.5435138.5422249.2321224.2224371.5823633.3222110.337938.815270.6726355.7721510.36

成长能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)20.182.276.718.2351.3514.71-2.0817.3618.13-23.4617.7511.34
净利润增长率(%)4.9612.4419.6817.0517.7015.5620.9997.5063.15-5.5014.3726.35
净资产增长率(%)6.2615.5922.3912.6620.6324.2424.6520.16129.4914.5615.5129.06

偿还能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
流动比率1.121.311.501.401.431.351.301.181.151.091.351.28
速动比率0.911.141.281.181.181.181.150.980.880.831.141.07
资产负债率(%)65.2565.5364.4064.9466.5859.5756.5161.9859.6962.2065.3462.67

营运能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)14.3313.6529.8129.6315.5413.3514.0316.3913.6010.3820.5917.07
存货周转率(次)6.876.706.386.378.018.878.066.996.505.356.877.01
总资产周转率(次)0.920.860.991.021.161.071.121.311.311.150.991.09
三项费用占比(%)10.0611.9515.014.8317.516.4516.0615.816.2715.7113.8714.96