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华夏幸福

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)37.1943.6841.6247.9333.0334.5235.7733.8139.6541.9340.6938.91
销售净利率(%)4.7513.9614.0814.7711.4613.0114.1412.7615.4616.4211.8013.08
ROE(平均)(%)6.5431.1529.0528.1233.3941.1743.0349.5150.2288.7225.6540.09
ROE(摊薄)(%)5.9129.2026.8323.6725.6035.4936.1240.8241.3248.7422.2431.37
ROA(%)0.773.372.992.813.103.403.764.635.049.722.613.96
ROIC(%)1.767.907.928.4810.0311.9715.0219.3725.0563.477.2217.10

现金能力:

财务比率2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)4776.874337.712987.824932.153820.021182.15856.03714.14453.1118.594170.912407.86
自由现金流(百万元)-27936.54-36156.81-10415.63-21159.883943.046267.57-5810.04-4188.56-235.58222.35-18345.16-9547.01

成长能力:

财务比率2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-3.8025.5540.5210.8040.4042.5827.6674.3855.032983.8122.69329.69
净利润增长率(%)-74.9124.4033.7735.2635.2235.7130.3052.2131.3461346.6110.756154.99
净资产增长率(%)23.8714.3018.0146.2787.4938.1247.2654.0754.91914.3437.99129.86

偿还能力:

财务比率2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年近5年平均近10年平均
流动比率1.541.581.521.531.401.351.271.271.311.251.511.40
速动比率0.920.480.470.520.480.470.350.280.300.280.570.45
资产负债率(%)81.2983.9086.6581.1084.7884.8084.7486.5688.5285.4683.5484.78

营运能力:

财务比率2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)1.842.593.144.206.456.237.8113.3514.0746.703.6410.64
存货周转率(次)0.270.220.200.160.290.280.260.320.280.440.230.27
总资产周转率(次)0.210.240.210.190.260.270.290.360.340.560.220.29
三项费用占比(%)14.1312.0912.9917.4911.269.8810.1710.1612.2313.5713.5912.40