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美的集团

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)26.4924.2422.4825.1128.8627.5425.0327.3125.8425.4125.4425.83
销售净利率(%)9.078.678.509.689.098.347.739.979.848.229.008.91
ROE(平均)(%)22.0522.0723.5824.8426.2125.8025.6326.6228.6629.0423.7525.45
ROE(摊薄)(%)20.7020.6822.8823.1723.8124.3523.4424.0225.8326.6122.2523.55
ROA(%)7.427.297.648.228.567.918.269.8110.209.677.838.50
ROIC(%)14.3414.4114.9914.6716.7815.8615.1118.3619.7519.5815.0416.38

现金能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)6314.057352.116825.364656.583451.865611.853218.402323.433130.932678.185719.994556.28
自由现金流(百万元)51588.5627305.7128266.3424900.5435138.5422249.2321224.2224371.5823633.3222110.3333439.9428078.84

成长能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)8.100.6820.182.276.718.2351.3514.71-2.0817.367.5912.75
净利润增长率(%)14.103.434.9612.4419.6817.0517.7015.5620.9997.5010.9222.34
净资产增长率(%)13.9514.476.2615.5922.3912.6620.6324.2424.6520.1614.5317.50

偿还能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
流动比率1.121.271.121.311.501.401.431.351.301.181.261.30
速动比率0.931.040.911.141.281.181.181.181.150.981.061.10
资产负债率(%)64.1464.0565.2565.5364.4064.9466.5859.5756.5161.9864.6763.30

营运能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)12.1713.0114.3313.6529.8129.6315.5413.3514.0316.3916.5917.19
存货周转率(次)5.865.676.876.706.386.378.018.878.066.996.306.98
总资产周转率(次)0.820.850.920.860.991.021.161.071.121.310.891.01
三项费用占比(%)12.0710.6810.0611.9515.014.8317.516.4516.0615.811.9514.04