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英特集团

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)6.896.846.476.536.226.686.616.065.665.566.596.35
销售净利率(%)1.831.841.511.481.371.371.091.011.111.001.611.36
ROE(平均)(%)11.8215.4310.689.449.8712.3510.5810.4212.1210.7211.4511.34
ROE(摊薄)(%)11.3311.4910.218.859.449.9610.099.9011.4510.2010.2610.29
ROA(%)3.683.611.671.431.421.531.041.041.321.212.361.79
ROIC(%)6.648.074.263.183.183.492.402.723.773.315.074.10

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)279.91168.36107.36189.09178.48137.07113.8789.5993.51156.89184.64151.41
自由现金流(百万元)130.42256.95283.81136.93153.7683.4952.4468.8748.02-62.55192.37115.21

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)4.054.6814.556.891.6620.058.389.5611.589.906.379.13
净利润增长率(%)7.53130.0926.587.063.7560.9912.41-3.8726.315.0635.0027.59
净资产增长率(%)9.02104.399.7714.219.4263.0810.3011.1612.5710.7729.3625.47

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率1.451.461.351.391.351.281.251.161.201.201.401.31
速动比率1.021.030.951.021.000.930.910.850.870.851.000.94
资产负债率(%)64.4065.6270.5571.2971.5072.4176.8379.0375.7275.2668.6772.26

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)5.164.935.095.155.085.675.405.425.806.075.085.38
存货周转率(次)8.508.499.019.098.989.488.709.109.799.908.819.10
总资产周转率(次)2.342.372.412.282.272.492.272.352.632.732.332.41
三项费用占比(%)4.324.394.164.354.274.834.914.473.964.064.304.37