登录

英特集团

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)6.846.476.536.226.686.616.065.665.565.796.556.24
销售净利率(%)1.841.511.481.371.371.091.011.111.000.911.511.27
ROE(平均)(%)15.4310.689.449.8712.3510.5810.4212.1210.7211.3811.5511.30
ROE(摊薄)(%)11.4910.218.859.449.9610.099.9011.4510.2010.769.9910.24
ROA(%)3.611.671.431.421.531.041.041.321.211.311.931.56
ROIC(%)8.074.263.183.183.492.402.723.773.313.614.443.80

现金能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)168.36107.36189.09178.48137.07113.8789.5993.51156.8976.94156.07131.12
自由现金流(百万元)256.95283.81136.93153.7683.4952.4468.8748.02-62.5511.11182.99103.28

成长能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)4.6814.556.891.6620.058.389.5611.589.9013.789.5710.10
净利润增长率(%)130.0926.587.063.7560.9912.41-3.8726.315.06-11.6645.6925.67
净资产增长率(%)104.399.7714.219.4263.0810.3011.1612.5710.7712.2240.1725.79

偿还能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
流动比率1.461.351.391.351.281.251.161.201.201.231.371.29
速动比率1.030.951.021.000.930.910.850.870.850.880.990.93
资产负债率(%)65.6270.5571.2971.5072.4176.8379.0375.7275.2673.7770.2773.20

营运能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)4.935.095.155.085.675.405.425.806.076.165.185.48
存货周转率(次)8.499.019.098.989.488.709.109.799.9010.569.019.31
总资产周转率(次)2.372.412.282.272.492.272.352.632.732.812.362.46
三项费用占比(%)4.394.164.354.274.834.914.473.964.064.374.404.38