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古井贡酒

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)79.9079.0777.1775.1075.2376.7177.7676.4374.6871.2777.2976.33
销售净利率(%)24.2023.3419.4617.8917.9520.7120.0417.0114.1313.6220.5718.84
ROE(平均)(%)23.8922.9217.9317.2919.5325.3524.1119.0615.9115.8820.3120.19
ROE(摊薄)(%)22.3821.3216.9713.9018.4723.4522.3017.7814.8314.8018.6118.62
ROA(%)14.5314.0711.3911.3212.7615.9014.9612.1610.4210.5312.8112.80
ROIC(%)22.8321.6817.3616.9118.5823.8423.2018.7315.7515.2819.4719.42

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)2427.402381.041580.22578.15561.62412.33307.32200.09172.72237.771505.69885.87
自由现金流(百万元)2300.252115.171527.694676.163062.92-219.881133.56730.821010.51552.342736.441688.95

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)16.4121.1825.9528.93-1.2019.9324.6515.8114.5412.9618.2517.92
净利润增长率(%)20.2246.0136.7823.90-11.5823.7347.5738.4615.9419.8523.0726.09
净资产增长率(%)14.5516.2211.9964.6612.2917.6617.6915.4415.7515.6123.9420.19

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率2.012.062.232.642.572.482.101.951.792.022.302.19
速动比率1.371.451.632.031.811.771.541.291.111.411.661.54
资产负债率(%)36.5936.7235.1032.1231.2032.0035.8132.6232.0032.7134.3533.69

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)340.65308.52220.35169.11189.35295.39332.67400.94698.041130.98245.60408.60
存货周转率(次)0.560.620.710.820.790.890.860.850.961.150.700.82
总资产周转率(次)0.620.620.610.650.710.790.770.740.760.770.640.70
三项费用占比(%)30.8632.7933.6236.3735.5836.2237.7139.4341.6539.6233.8436.38