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晋控电力

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)9.797.347.1515.8120.3216.945.55-7.8915.1022.6412.0811.28
销售净利率(%)-0.93-3.43-3.95-1.722.030.140.44-21.411.676.60-1.60-2.06
ROE(平均)(%)0.28-4.71-6.850.042.850.904.32-19.401.177.51-1.68-1.39
ROE(摊薄)(%)0.28-4.63-6.350.042.740.894.23-21.540.977.12-1.58-1.62
ROA(%)0.05-0.83-1.090.010.420.130.65-3.320.221.30-0.29-0.25
ROIC(%)0.08-1.28-1.710.010.710.231.11-5.690.382.21-0.44-0.40

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)2323.481670.061978.831468.443348.423172.882030.745248.726628.653006.862157.853087.71
自由现金流(百万元)-3302.18-3244.25-829.41577.17-504.48-955.97-12.39-4090.99-5430.04-229.51-1460.63-1802.20

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-15.02-2.9932.3730.69-2.817.0817.9615.29-9.23-16.718.455.66
净利润增长率(%)-106.23-24.54-17871.68-98.30231.76-78.67-120.52-1917.74-79.21-25.19-3573.80-2009.03
净资产增长率(%)2.543.4017.3011.288.180.904.42-18.0552.4611.518.549.39

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率0.900.800.730.570.480.450.560.580.660.450.700.62
速动比率0.800.740.680.510.440.420.530.540.620.400.630.57
资产负债率(%)81.6382.1482.9584.9184.8484.3284.0083.4476.7977.5783.2982.26

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)1.912.573.102.732.663.534.044.344.986.472.593.63
存货周转率(次)9.4513.0311.368.6310.1412.2812.1312.5010.5010.2810.5211.03
总资产周转率(次)0.280.320.320.260.220.240.230.200.210.290.280.26
三项费用占比(%)9.989.3710.7113.1816.7815.7115.7515.3913.5711.9912.0013.24