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浙江交科

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)8.048.158.578.197.949.6711.7416.228.295.958.189.28
销售净利率(%)3.183.682.242.862.664.755.521.82-7.39-6.662.921.27
ROE(平均)(%)9.8313.6910.7112.199.7319.3431.505.32-18.86-13.7511.237.97
ROE(摊薄)(%)9.4911.7610.2511.549.3517.0220.434.12-20.82-14.8810.485.83
ROA(%)2.102.772.062.652.264.357.311.84-6.92-5.772.371.26
ROIC(%)5.116.414.666.225.4310.4415.732.40-9.00-6.895.574.05

现金能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)941.94871.851137.92849.19582.40779.90547.89110.9319.07163.94876.66600.50
自由现金流(百万元)-370.55150.06-763.171314.54776.26554.60260.86581.38175.05-0.59221.43267.84

成长能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-1.161.2225.3727.139.5627.01469.5747.034.2656.2812.4266.63
净利润增长率(%)-13.2861.69-2.9038.06-40.449.581569.90-136.1515.80-642.048.6386.02
净资产增长率(%)7.3939.309.2911.908.4131.50236.7282.74-17.23-14.1415.2639.59

偿还能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
流动比率1.111.151.191.081.101.051.020.480.520.691.130.94
速动比率1.071.101.141.030.640.590.590.410.460.581.000.76
资产负债率(%)78.3276.3780.2976.8974.8175.1278.3065.7365.1161.6877.3473.26

营运能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)7.428.8313.3310.777.248.6115.1942.7124.0727.559.5216.57
存货周转率(次)24.0622.8925.545.402.552.704.5627.3522.5414.9716.0915.26
总资产周转率(次)0.720.830.980.980.900.951.371.010.940.870.880.95
三项费用占比(%)1.641.722.172.582.962.964.8712.6312.3112.022.215.59