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江苏国信

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)9.620.10-5.1514.7112.0514.8715.1425.31-31.29-2.476.275.29
销售净利率(%)8.610.93-2.7914.8415.6515.6014.7111.48-544.73-60.177.45-52.59
ROE(平均)(%)6.530.21-1.188.069.3812.2413.1921.03217.10-153.724.6013.28
ROE(摊薄)(%)6.530.21-1.207.748.8910.5512.416.96104.13-848.464.43-69.22
ROA(%)2.170.07-0.443.143.885.144.904.65-87.02-21.431.76-8.49
ROIC(%)3.010.10-0.634.575.477.317.448.11-276.47-32.222.50-27.33

现金能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)6568.473553.792601.201853.681354.431276.032591.612560.4151.39616.743186.312302.78
自由现金流(百万元)-2776.451113.00-4312.106369.923276.621769.99669.402627.10-284.51-1999.38734.20645.36

成长能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)6.3812.2933.142.85-4.729.5620.161573.35-66.59-7.989.99157.84
净利润增长率(%)3014.44-118.05-115.08-5.43-5.9417.27102.28-119.77201.48-1563.29553.99140.79
净资产增长率(%)-0.080.13-2.678.7111.6237.9013.44-395.75-2556.48-90.043.54-297.32

偿还能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
流动比率1.451.070.970.970.870.530.450.430.230.971.070.79
速动比率1.370.990.870.940.830.480.410.380.110.611.000.70
资产负债率(%)55.6253.9652.6947.2147.6142.8450.6453.25268.0997.7251.4276.96

营运能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)9.6710.2610.489.1110.5112.5811.3518.5210.7314.1210.0111.73
存货周转率(次)17.8014.4719.2424.7719.7621.8222.2716.250.841.3819.2115.86
总资产周转率(次)0.400.400.370.300.340.450.450.730.160.360.360.40
三项费用占比(%)5.716.156.277.556.935.875.778.8452.6312.826.5211.85