登录

尚品宅配

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)33.0634.9834.6233.1733.2341.5743.6845.1146.1944.9633.8139.06
销售净利率(%)-5.671.320.871.221.557.287.187.146.354.52-0.143.18
ROE(平均)(%)-6.131.801.292.532.8916.1016.8422.0135.3625.790.4811.85
ROE(摊薄)(%)-6.311.791.292.512.8915.0215.6614.5130.6222.840.4310.08
ROA(%)-2.520.760.571.261.649.249.6511.3213.6510.200.345.58
ROIC(%)-3.321.040.872.062.8316.1016.8422.0135.3625.790.7011.96

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)236.73696.30225.781071.59592.14802.83635.47401.76351.55354.52564.51536.87
自由现金流(百万元)105.78102.42-178.96-532.78-460.10-183.9414.84477.17366.32100.67-192.73-18.86

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-22.67-7.80-27.3012.22-10.299.2624.8332.2330.3961.47-11.1710.23
净利润增长率(%)-432.1240.06-48.39-11.54-80.8110.7625.5348.7483.127.22-106.56-35.74
净资产增长率(%)-5.610.980.062.08-0.3415.4316.31213.9636.5929.61-0.5730.91

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率1.021.010.991.061.361.471.611.740.920.911.091.21
速动比率0.840.840.750.810.991.151.361.530.700.600.850.96
资产负债率(%)58.7658.8956.2455.2243.8242.5042.7442.6361.1961.6954.5952.37

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)18.0325.9529.2955.0784.28184.82505.931861.351545.49934.2642.52524.45
存货周转率(次)3.453.843.935.344.956.157.758.387.116.154.305.71
总资产周转率(次)0.440.580.661.031.051.271.341.592.152.260.751.24
三项费用占比(%)30.7929.2830.7629.629.4131.7434.2236.5737.2439.0929.9732.87