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中原高速

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)33.0041.7620.4841.2132.4055.2351.7248.1754.2859.2833.7743.75
销售净利率(%)12.6414.531.8813.264.8322.9813.9120.3919.1025.429.4314.89
ROE(平均)(%)5.886.061.126.142.0212.576.559.196.1411.544.246.72
ROE(摊薄)(%)5.795.611.116.022.0412.057.198.846.109.454.116.42
ROA(%)1.721.660.291.580.502.951.592.381.562.641.151.69
ROIC(%)1.991.990.351.910.653.932.073.172.123.431.382.16

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)3053.151200.203543.91350.79957.811006.551154.332134.942807.496294.321821.172250.35
自由现金流(百万元)-941.931331.38-1561.332486.731312.622229.463455.20781.09563.02-3720.20525.49593.60

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)22.20-23.0432.1710.44-20.5010.56-1.2148.63-13.3416.834.258.27
净利润增长率(%)6.27491.00-81.15206.71-83.4082.79-31.9056.78-34.6328.55107.8964.10
净资产增长率(%)2.9917.182.013.98-1.978.99-16.198.221.2256.734.848.32

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率1.140.800.650.880.460.420.510.280.250.420.790.58
速动比率0.330.180.150.330.140.150.290.190.150.300.230.22
资产负债率(%)70.8770.5174.6073.5174.8175.0077.6473.5074.5974.3972.8673.94

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)6.9011.7633.9126.1319.9427.7527.2534.2740.5144.9119.7327.33
存货周转率(次)0.980.691.370.860.940.941.522.391.261.190.971.21
总资产周转率(次)0.140.110.150.120.110.130.120.120.080.100.130.12
三项费用占比(%)15.8323.0618.8727.9330.9526.8332.2826.0437.3426.3423.3326.55