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中原高速

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)41.7620.4841.2132.4055.2351.7248.1754.2859.2859.6038.2246.41
销售净利率(%)14.531.8813.264.8322.9813.9120.3919.1025.4223.0611.5015.94
ROE(平均)(%)6.061.126.142.0212.576.559.196.1411.5412.125.587.35
ROE(摊薄)(%)5.611.116.022.0412.057.198.846.109.4511.525.376.99
ROA(%)1.660.291.580.502.951.592.381.562.642.381.401.75
ROIC(%)1.990.351.910.653.932.073.172.123.432.931.772.25

现金能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)1200.203543.91350.79957.811006.551154.332134.942807.496294.324381.081411.852383.14
自由现金流(百万元)1331.38-1561.332486.731312.622229.463455.20781.09563.02-3720.20-1839.861159.77503.81

成长能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-23.0432.1710.44-20.5010.56-1.2148.63-13.3416.8327.351.938.79
净利润增长率(%)491.00-81.15206.71-83.4082.79-31.9056.78-34.6328.55125.64123.1976.04
净资产增长率(%)17.182.013.98-1.978.99-16.198.221.2256.7310.856.049.10

偿还能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
流动比率0.800.650.880.460.420.510.280.250.420.580.640.53
速动比率0.180.150.330.140.150.290.190.150.300.380.190.23
资产负债率(%)70.5174.6073.5174.8175.0077.6473.5074.5974.3980.2973.6974.88

营运能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)11.7633.9126.1319.9427.7527.2534.2740.5144.9130.8823.9029.73
存货周转率(次)0.691.370.860.940.941.522.391.261.190.950.961.21
总资产周转率(次)0.110.150.120.110.130.120.120.080.100.100.120.11
三项费用占比(%)23.0618.8727.9330.9526.8332.2826.0437.3426.3434.7525.5328.44