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上海电力

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)21.9319.2515.0527.1824.6521.4419.6322.8025.9121.7421.6121.96
销售净利率(%)8.414.09-5.497.908.5215.127.5810.3013.1112.124.698.17
ROE(平均)(%)6.461.70-10.174.605.5119.338.068.9213.3115.001.627.27
ROE(摊薄)(%)5.731.56-10.744.535.0517.417.288.9112.9913.581.236.63
ROA(%)0.960.21-1.330.740.923.081.361.702.683.220.301.35
ROIC(%)1.600.37-2.401.301.725.442.192.874.265.060.522.24

现金能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)8066.668846.2511533.1614522.227952.159974.016649.081940.302272.214029.8610184.097578.59
自由现金流(百万元)-660.813421.68-9976.44-7249.06-2022.02-3622.85-2496.942069.792358.74-1338.53-3297.33-1951.64

成长能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)8.0327.2826.562.164.9219.8217.44-5.645.626.4113.7911.26
净利润增长率(%)376.56-118.20-312.92-7.60-65.25198.381.26-31.220.5112.28-25.485.38
净资产增长率(%)29.2621.24-10.082.9019.8524.7323.900.325.1023.2312.6314.04

偿还能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
流动比率0.660.660.470.420.400.310.340.440.670.550.520.49
速动比率0.640.630.450.410.390.300.320.410.650.520.500.47
资产负债率(%)70.0172.6575.8773.1172.9273.3276.2471.4669.7069.7372.9172.50

营运能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)2.452.722.632.803.855.385.746.246.667.262.894.57
存货周转率(次)29.1224.9531.8448.0839.7338.8032.5230.4534.0726.2634.7433.58
总资产周转率(次)0.260.250.210.200.230.250.280.300.340.390.230.27
三项费用占比(%)13.5714.2816.3916.1316.3315.1914.8413.4714.2114.7615.3414.92