登录

华电国际

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)6.430.43-6.1616.1614.0612.3510.5422.5933.5227.886.1813.78
销售净利率(%)4.10-0.58-6.476.374.742.570.987.3014.7610.901.634.47
ROE(平均)(%)7.000.19-7.426.266.003.621.027.8720.7921.612.416.69
ROE(摊薄)(%)6.480.20-8.035.805.543.261.037.8518.1618.642.005.89
ROA(%)2.030.05-2.191.801.500.770.201.603.903.270.641.29
ROIC(%)2.690.07-2.972.542.171.130.312.556.235.270.902.00

现金能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)10488.4310423.0813301.2718653.7815089.1217244.9814096.6616913.5414400.9418590.0813591.1414920.19
自由现金流(百万元)2763.21-768.58-19651.786594.376287.76561.00-1307.515218.7117124.785170.65-955.002199.26

成长能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)9.452.3415.07-3.115.9911.8424.72-10.803.832.665.956.20
净利润增长率(%)3789.00-102.33-218.8022.68100.95294.16-87.14-56.5330.3642.60718.30381.49
净资产增长率(%)17.25-3.91-14.2317.2018.2224.60-2.020.5933.8537.876.9112.94

偿还能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
流动比率0.450.460.450.420.400.340.310.280.360.290.440.38
速动比率0.380.400.360.380.350.290.280.250.330.250.370.33
资产负债率(%)62.6268.4666.3960.3765.6170.4074.3773.1472.9577.1664.6969.15

营运能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)9.7210.2010.908.7617.6419.2910.379.069.229.2111.4411.44
存货周转率(次)25.9921.2126.2027.3224.1524.5425.2020.4717.7615.3724.9722.82
总资产周转率(次)0.530.480.460.390.410.400.370.300.360.380.450.41
三项费用占比(%)4.55.315.836.847.388.148.5110.4711.211.735.977.99