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四川路桥

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)15.6818.1417.0516.1414.8010.9710.6911.0812.6512.3416.3613.95
销售净利率(%)6.877.868.416.704.993.223.023.443.783.326.975.16
ROE(平均)(%)15.5120.7231.0822.4315.8311.508.659.3611.4312.7421.1115.93
ROE(摊薄)(%)15.0719.9526.8320.5613.3810.918.378.1310.8311.8819.1614.59
ROA(%)3.004.016.164.462.871.851.471.561.761.914.102.91
ROIC(%)6.618.6913.078.265.233.372.602.733.113.558.375.72

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)7556.187745.805329.572566.984931.315052.023756.304345.993220.263949.985625.974845.44
自由现金流(百万元)-4128.80-9863.828059.19-3590.15-1654.16-1381.51-523.37-3160.83-2030.12-897.27-2235.55-1917.08

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-6.78-14.8831.7939.2615.8331.7522.158.82-2.1514.0813.0413.99
净利润增长率(%)-19.92-19.7067.3184.5277.7645.2410.111.871.9014.7637.9926.39
净资产增长率(%)6.017.9837.6520.0644.9911.426.8935.7811.7815.5823.3419.81

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率1.201.181.211.171.091.031.051.001.000.991.171.09
速动比率1.151.131.161.111.050.580.570.610.530.521.120.84
资产负债率(%)78.8778.9377.9277.7278.1382.3382.0280.2883.2582.9178.3180.24

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)4.486.187.715.746.738.938.649.9117.7128.256.1710.43
存货周转率(次)15.9618.2622.7927.104.532.322.192.091.911.8917.739.90
总资产周转率(次)0.450.510.740.680.580.570.500.480.510.570.590.56
三项费用占比(%)4.834.233.124.135.575.465.75.855.794.934.384.96