登录

宁沪高速

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)26.2836.9433.3036.3341.6554.5954.1154.1652.5749.5934.9043.95
销售净利率(%)22.2930.3428.2729.9631.3642.6744.9038.9737.3529.5628.4433.57
ROE(平均)(%)13.6313.3911.6414.308.6815.3617.6315.6915.6812.2812.3313.83
ROE(摊薄)(%)12.8212.9911.6613.828.7414.7116.7415.2515.0712.2412.0113.40
ROA(%)5.875.624.886.494.228.099.659.109.207.845.427.10
ROIC(%)8.097.156.428.945.9310.6011.7711.2311.939.727.319.18

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)10802.293804.384039.113318.814245.504849.873545.167398.17583.94786.145242.024337.34
自由现金流(百万元)-4486.093588.051488.822148.46-1108.10913.412170.33-2166.074879.813689.75326.231111.84

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)52.7014.61-7.0571.71-20.301.105.432.765.0211.2022.3313.72
净利润增长率(%)12.0918.51-12.9969.58-41.32-4.0421.987.2333.49-2.659.1710.19
净资产增长率(%)13.566.41-0.327.16-1.189.2211.135.908.470.635.136.10

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率0.520.910.690.650.540.460.860.530.610.480.660.62
速动比率0.400.680.500.350.240.140.270.180.180.170.430.31
资产负债率(%)44.6748.0251.6347.7445.9141.2439.0539.1236.7741.9247.5943.61

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)13.2110.9413.2836.7230.1236.9531.7741.6167.7879.8420.8536.22
存货周转率(次)8.073.972.732.191.131.111.301.411.361.393.622.47
总资产周转率(次)0.280.190.170.210.140.190.220.240.250.270.200.22
三项费用占比(%)5.449.3510.587.498.297.227.767.197.7311.518.238.26