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淮河能源

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)6.246.696.108.288.749.9113.0616.9212.104.187.219.22
销售净利率(%)3.211.842.363.998.115.144.737.275.26-12.763.902.92
ROE(平均)(%)7.952.834.474.959.674.923.968.035.41-66.625.97-1.44
ROE(摊薄)(%)7.702.784.424.939.224.803.885.965.11-80.175.81-3.14
ROA(%)3.651.392.422.745.202.441.793.832.90-17.123.080.92
ROIC(%)5.712.133.253.566.653.152.334.753.34-19.274.261.56

现金能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)1045.59836.10627.92664.21570.06529.24608.81327.37150.52150.50748.78551.03
自由现金流(百万元)-66.78859.74997.34651.41560.32787.98714.291074.1865.54-694.82600.41494.92

成长能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)7.6911.4476.2812.443.6416.0341.4984.59-83.01-36.9122.3013.37
净利润增长率(%)195.45-34.89-8.20-45.98111.5530.06-32.33140.60-107.18-1132.2943.59-88.32
净资产增长率(%)6.673.602.241.0910.195.054.02106.2412.52-28.914.7612.27

偿还能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
流动比率0.990.821.060.940.930.960.790.713.421.380.951.20
速动比率0.820.720.960.780.840.780.680.593.071.160.821.04
资产负债率(%)47.4747.8538.8037.8236.6139.5743.9349.5236.3651.6141.7142.95

营运能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)16.8716.2215.9512.9512.1411.3412.4413.809.2111.8314.8313.28
存货周转率(次)29.5540.2832.9619.6419.9017.1513.8912.038.7436.0928.4723.02
总资产周转率(次)1.191.241.260.740.680.650.530.550.541.351.020.87
三项费用占比(%)2.692.562.784.875.695.936.919.376.994.043.725.18