登录

淮河能源

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)6.156.246.696.108.288.749.9113.0616.9212.106.699.42
销售净利率(%)3.053.211.842.363.998.115.144.737.275.262.894.50
ROE(平均)(%)7.677.952.834.474.959.674.923.968.035.415.575.99
ROE(摊薄)(%)7.487.702.784.424.939.224.803.885.965.115.465.63
ROA(%)3.683.651.392.422.745.202.441.793.832.902.783.00
ROIC(%)5.195.712.133.253.566.653.152.334.753.343.974.01

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)1970.811045.59836.10627.92664.21570.06529.24608.81327.37150.521028.93733.06
自由现金流(百万元)785.94-66.78859.74997.34651.41560.32787.98714.291074.1865.54645.53643.00

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)9.837.6911.4476.2812.443.6416.0341.4984.59-83.0123.5418.04
净利润增长率(%)2.17195.45-34.89-8.20-45.98111.5530.06-32.33140.60-107.1821.7125.12
净资产增长率(%)5.166.673.602.241.0910.195.054.02106.2412.523.7515.68

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率1.180.990.821.060.940.930.960.790.713.421.001.18
速动比率1.020.820.720.960.780.840.780.680.593.070.861.03
资产负债率(%)43.8747.4747.8538.8037.8236.6139.5743.9349.5236.3643.1642.18

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)17.2616.8716.2215.9512.9512.1411.3412.4413.809.2115.8513.82
存货周转率(次)30.3729.5540.2832.9619.6419.9017.1513.8912.038.7430.5622.45
总资产周转率(次)1.291.191.241.260.740.680.650.530.550.541.140.87
三项费用占比(%)2.362.692.562.784.875.695.936.919.376.993.055.01