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锦江酒店

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)39.5241.9933.2734.2325.7489.8989.6090.4690.5591.1034.9562.64
销售净利率(%)8.148.722.382.642.428.478.357.296.7611.534.866.67
ROE(平均)(%)5.685.920.750.690.858.448.456.846.597.512.785.17
ROE(摊薄)(%)5.916.010.740.610.878.248.586.795.437.702.835.09
ROA(%)1.882.020.260.230.282.772.592.011.953.320.931.73
ROIC(%)3.623.830.500.370.403.933.542.722.543.951.742.54

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)981.56800.02661.41578.21714.301131.841019.60802.68936.46659.07747.10828.52
自由现金流(百万元)2580.124361.701198.081490.74-562.661506.082495.612449.101345.52465.191813.601732.95

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-4.0029.53-0.7914.56-34.452.738.2127.7191.1990.950.9722.56
净利润增长率(%)-9.06691.1432.41-8.70-89.910.9322.7626.958.9330.88123.1870.63
净资产增长率(%)-7.61-2.912.5130.70-4.125.02-2.791.4354.53-4.773.717.20

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率0.891.070.920.781.201.121.221.790.800.770.971.06
速动比率0.891.060.910.781.201.101.211.780.800.770.971.05
资产负债率(%)65.9965.6863.2264.0864.5363.0765.6266.4567.6068.6464.7065.49

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)9.048.106.628.638.8614.0315.1917.2619.8621.168.2512.88
存货周转率(次)147.39126.33104.2499.7688.3517.0518.9816.9615.7212.42113.2164.72
总资产周转率(次)0.290.290.230.260.260.380.350.310.300.290.270.30
三项费用占比(%)31.0331.3732.7833.0633.6580.1781.4781.3584.5981.8732.3857.13