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洲际油气

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)61.7967.4862.2042.2771.4267.2254.4950.2752.5250.0561.0357.97
销售净利率(%)47.05-25.61-38.3815.122.916.21-3.392.885.116.730.221.86
ROE(平均)(%)21.57-18.20-19.673.281.111.34-4.240.801.222.22-2.38-1.06
ROE(摊薄)(%)15.98-19.32-21.963.301.101.32-4.430.771.241.58-4.18-2.04
ROA(%)9.82-5.61-6.861.240.410.45-1.340.270.500.91-0.20-0.02
ROIC(%)16.33-10.80-12.291.920.610.72-2.170.430.751.34-0.85-0.32

现金能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)484.53121.47147.4186.68387.49601.57659.46153.46194.82173.24245.52301.01
自由现金流(百万元)204.25617.08468.50465.62434.12755.84-181.5693.78-105.93-61.93437.91268.98

成长能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-3.8715.6151.22-41.72-16.3116.67136.41-4.34-9.13-15.580.9912.90
净利润增长率(%)-271.95-21.69-639.64196.49-15.34-130.74-625.35-33.48-23.6686.76-150.43-147.86
净资产增长率(%)107.92-10.97-18.92-1.311.743.19-8.436.50-2.44137.0915.6921.44

偿还能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
流动比率1.640.160.120.140.430.620.530.610.661.200.500.61
速动比率1.540.140.100.120.410.610.520.280.290.820.460.48
资产负债率(%)37.1769.2165.5460.4360.2762.7265.0864.9061.8653.0458.5260.02

营运能力:

财务比率2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)28.9822.3621.468.4511.0414.3812.968.4712.9718.5518.4615.96
存货周转率(次)10.2513.0014.0314.1613.0421.091.520.370.390.3612.908.82
总资产周转率(次)0.210.220.180.110.190.210.170.080.100.150.180.16
三项费用占比(%)25.3423.0428.5640.5739.1331.4340.9256.2241.4832.3531.3335.90