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龙江交通

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)26.8033.5229.2539.6937.3648.9850.9127.2660.8359.4733.3241.41
销售净利率(%)18.1722.0032.1733.1541.7041.8645.7321.8956.8353.7829.4436.73
ROE(平均)(%)3.353.072.753.744.448.367.349.097.877.903.475.79
ROE(摊薄)(%)3.323.042.773.734.448.117.168.807.707.683.465.68
ROA(%)2.792.502.303.293.857.046.046.855.706.232.954.66
ROIC(%)3.343.002.703.744.448.367.349.097.877.903.445.78

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)68.3697.5985.7024.387.9979.0614.0518.3834.2046.9656.8047.67
自由现金流(百万元)695.3849.25-34.75208.14294.12491.38477.16662.52281.58242.76242.43336.75

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)29.8949.88-18.90-4.08-45.7347.51-60.89258.07-0.982.202.2125.70
净利润增长率(%)11.0511.53-26.79-15.85-45.1420.60-14.4122.014.73-8.75-13.04-4.10
净资产增长率(%)1.651.79-1.440.120.126.465.246.714.505.970.453.11

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率5.126.713.616.554.904.332.922.671.631.785.384.02
速动比率4.464.843.045.163.783.151.781.510.510.514.262.87
资产负债率(%)12.5010.5016.496.949.2510.8216.0016.3130.0923.0311.1415.19

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)53.3145.3347.8763.6391.21262.02179.92449.0285.9066.1060.27134.43
存货周转率(次)1.340.860.710.650.590.660.370.960.120.170.830.64
总资产周转率(次)0.160.120.080.110.110.200.140.350.100.110.120.15
三项费用占比(%)11.6312.9113.1110.368.03.346.713.513.2914.4711.209.73