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元祖股份

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)63.3362.0560.1462.1265.6063.5664.8166.3363.7462.6562.6563.43
销售净利率(%)10.7510.3910.3013.1513.0311.1512.3411.457.857.2611.5210.77
ROE(平均)(%)15.0016.8416.5521.9720.0717.4318.8017.7916.5828.1718.0918.92
ROE(摊薄)(%)15.0216.6516.4221.2920.0316.6117.8816.6911.6926.0917.8817.84
ROA(%)8.018.788.5712.0812.1410.7811.5810.848.8111.739.9210.33
ROIC(%)15.0016.8416.5521.9720.0717.4318.8017.7916.5828.0618.0918.91

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)104.78105.8380.5189.5367.73124.05114.60132.9773.00127.9589.68102.10
自由现金流(百万元)269.65423.86475.60562.70414.98217.15250.70191.78212.54162.43429.36318.14

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-12.992.780.1112.203.6313.5010.1811.660.926.691.154.87
净利润增长率(%)-9.983.74-21.6213.2821.092.5318.7462.879.1840.331.3014.02
净资产增长率(%)-0.232.351.576.610.3910.3710.8814.10143.6117.322.1420.70

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率1.461.411.381.341.481.851.661.941.850.911.411.53
速动比率1.431.381.321.291.431.781.601.891.790.831.371.47
资产负债率(%)45.8147.3248.3848.0541.2737.6338.6538.1140.0558.3346.1744.36

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)28.5243.7946.9943.8840.2052.1154.7537.0636.3448.0540.6843.17
存货周转率(次)23.6617.8714.8615.9612.9614.3915.8515.6313.5413.6017.0615.83
总资产周转率(次)0.750.840.830.920.930.970.940.951.121.620.850.99
三项费用占比(%)47.0447.1844.7544.5148.0347.448.9949.9951.8349.9146.3047.96